Programa Anual de Auditorias 2021
En este documento se encuentra la programación de las auditorías internas vigencia 2021
DescargarEn este sitio encuentra el programa de auditorias, el seguimiento y los informes de las auditorias internas de la entidad, liderados por la oficina de control interno.
AUDITORIAS REALIZADAS |
VIGENCIA |
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2020-2021 | Descargar | |
2021 | Descargar | |
2020 |
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2019-2020 |
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Informe de seguimiento a la evaluación de las metas del Plan de Desarrollo Municipal |
2019 |
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2015-2017 |
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2019 |
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2021 |
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2020 |
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2020 |
En este documento se encuentra la programación de las auditorías internas vigencia 2021
DescargarEn este enlace puede consultar y descargar el programa de auditoria de la vigencia 2020.
DescargarLos Auditores deben proceder a verificar los controles vigentes a la versión del presente documento por cada una de las etapas del Proceso de contratación, que constituyen actividades de control claves sobre las cuales se debe enfocar el examen para el desarrollo de la auditoria de seguimiento a la contratación.
DescargarLa Oficina Asesora de Control Interno, en desarrollo de su función constitucional y legal, y en cumplimiento del plan anual de auditorías, practicó la auditoria al proceso de contratación municipal para las vigencias, 2018 y 2019 en diferentes modalidades de contratación pública; Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Mínima Cuantía, Contratación Directa – Prestación de Servicios y Contratación Directa – Convenios, a través de un proceso selectivo realizado por el equipo de auditores.
DescargarAquí puede consultar el programa anual de auditorías con corte a 24 de mayo de 2019.
DescargarAquí puede consultar y descargar el informe final de auditoria de seguimiento a la contratación vigencias 2017-2018
DescargarAquí puede consultar y descargar el Informe de seguimiento y acompañamiento a la evaluación de las metas del plan de desarrollo municipal con corte diciembre de 2018, por la oficina de control interno.
DescargarAquí puede consultar y descargar el Informe de seguimiento y acompañamiento a la evaluación de las metas del plan de desarrollo municipal con corte diciembre de 2017 por la oficina de control interno.
DescargarAquí puede consultar y descargar el Informe de seguimiento y acompañamiento a la evaluación de las metas del plan de desarrollo municipal con corte junio 30 de 2018 por la oficina de control interno.
DescargarEn este documento se puede consultar la evaluación a las devoluciones por concepto de pagos por estampilla pro bienestar del adulto mayor, por los años 2016, 2017 y hasta agosto de 2018, en atención a petición verbal emanada de la Secretaria de Hacienda
DescargarEn este documento se presenta el informe anual de la oficina de control interno contable.
DescargarEn este documento se presenta el informe de cumplimiento del program de auditoria de la entidad liderada por la oficina de control interno
DescargarEn este documento se encuentra la programación de las auditorías internas de la entidad.
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